Publikacja aktualności 'Uchwała Nr VI.52.2019 RM w Strumieniu z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok'
UCHWAŁA NR VI.52.2019
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
- 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę358 204,90 zł
- 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę67 096,40 zł
Dz. | Treść | Zwiększenia |
|
| 67 096,40 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 230,04 |
| Dochody bieżące | 3 230,04 |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 230,04 |
801 | Oświata i wychowanie | 1 700,00 |
| Dochody bieżące | 1 700,00 |
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 700,00 |
| Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 700,00 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| Dochody bieżące | 60 000,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 166,36 |
| Dochody bieżące | 2 166,36 |
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 166,36 |
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę425 301,30 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 486 383,04 | 61 081,74 |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
|
| 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 17 439,60 |
|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 17 439,60 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 439,60 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 17 439,60 |
|
750 |
| Administracja publiczna | 60 000,00 | 61 081,74 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 61 081,74 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 61 081,74 |
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 61 081,74 |
|
| Pozostałe wydatki - współfinansowanie |
| 61 081,74 |
|
| Inne projekty transgraniczne - współfinansowanie |
|
|
| 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|
|
| Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku |
|
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 000,00 |
|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|
|
| (zakup odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków KP PSP) |
|
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 36 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 36 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Bąków na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Drogomyśl na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Pruchna na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Strumień na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Zabłocie na zakup piły | 6 000,00 |
|
|
| bieżące dotacja dla OSP Zbytków na zakup piły | 6 000,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 211 081,74 |
|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 61 081,74 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 61 081,74 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 081,74 |
|
|
| Pozostałe wydatki - unijne | 51 722,09 |
|
|
| Pozostałe wydatki - współfinansowanie | 9 359,65 |
|
|
| – Program „RoboKod na pograniczu” – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie | 61 081,74 |
|
| 80148 | Stołówki szkolne | 150 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|
|
| Doposażenie stołówek szkolnych oraz remont pomieszczeń - wkład własny |
|
|
851 |
| Ochrona zdrowia | 45 695,34 |
|
| 85153 | Zwalczanie narkomani | 7 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 695,34 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 38 695,34 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 695,34 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 000,00 |
|
| 90095 | Pozostała działalność | 54 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 54 000,00 |
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 166,36 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 273,56 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 273,56 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 273,56 |
|
| 92116 | Biblioteki | 892,80 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 892,80 |
|
|
| Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 892,80 |
|
- 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019 – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody 57 325 750,21 zł, wydatki 59 571 571,11 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 245 820,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 358 204,90 zł.
- 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |